IIA Internal Audit Engagement (IIA-CIA-Part2中文版) - IIA-CIA-Part2 中文 Exam Practice Test

下列哪一項最能解釋為什麼主管審計師會指派一位初級審計師來完成審計業務的複雜部分?
Correct Answer: A
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關於流程是否根據其設計有效執行,下列哪一項證明證據來源被認為是最可靠的?
Correct Answer: D
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内部审计部门正在考虑投资数据分析软件。该软件将使内部审计人员能够分析大量数据、创建持续监控规则并调查异常情况。
该软件的实施可能会对审计抽样产生怎样的影响?
Correct Answer: C
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下列哪一項最能說明以風險為基礎的控制自我評估方法的主要重點?
Correct Answer: C
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下列哪一項最適當地描述了針對一家國際公司的子公司使用趨勢分析進行的外部基準測試?
Correct Answer: D
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在決定鑑證業務所需的人員和資源水準時,下列哪一項與首席審計執行長最相關?
Correct Answer: B
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內部稽核活動負責與組織內部控制相關的下列哪一項行動?
Correct Answer: B
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內部稽核專案的目標是評估組織的道德計劃。下列哪一項應納入審計範圍?
Correct Answer: C
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在為鑑證業務進行現場工作時,內部稽核團隊的一位成員發現了在業務規劃階段未識別的關鍵控制,內部稽核師採取的下列哪項行動最適合?
Correct Answer: D
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在一次詐欺面談中,人們發現,副總裁擁有無可置疑的權力,能夠竊取該組織的資金。下列哪一項最能描述這種情況?
Correct Answer: C
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一位內部稽核師想要檢驗電價和風速之間的相關強度。下列哪一種分析方法最適合此目的?
Correct Answer: A
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審計計劃要求在大型資訊系統上線之前對其預生產中使用的測試程序進行審查。如果首席審計執行長 (CAE) 不確定目前審計團隊是否具備開展業務所需的所有知識,那麼下列哪一項是 CAE 為維持獨立性而採取的最合適的行動方案?
Correct Answer: A
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如果內部稽核師在現場工作期間觀察到,下列哪項活動對於與首席稽核執行官正式溝通而言最不重要?
Correct Answer: D
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內部稽核活動正在規劃對 IT 共享服務進行首次審計。通常先評估下列哪項控制措施?
Correct Answer: D
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當內部稽核師想要測試大樣本是否有詐欺時,通常會使用下列哪一種抽樣技術?
Correct Answer: C
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